Orden de Compra. Nº564162-1701-AG23 "70558 - PORTA FOLLETOS Y PORTA GUANTES - 564162-1532-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-1701-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 70558 - PORTA FOLLETOS Y PORTA GUANTES - 564162-1532-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70558 del sistema peoplesoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 13452
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Silva Diseño
Razón Social Migue Silva Diseño E.I.R.L.
R.U.T. 76.729.580-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miguel Silva Diseño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111512
Organizador de folletos3UnidadPORTA FOLLETO MURAL CARTA VERTICAL. Detalles en documento adjuntoDESPACHO: Edificio de Alimentos de la Usach. Obispo Manuel Umaña 050, estación Central. Kat Yañez/Carolina Quijada/ Angelica Ganga CONTACTO: MARIA ANGELICA GANGA / Angelica.ganga@usach.cl / 227184509 $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadCAJA PORTA GUANTES TRIPLE. Detalle en documento adjuntoDESPACHO: Edificio de Alimentos de la Usach. Obispo Manuel Umaña 050, estación Central. Kat Yañez/Carolina Quijada/ Angelica Ganga CONTACTO: MARIA ANGELICA GANGA / Angelica.ganga@usach.cl / 227184509 $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
Total Neto $ 63.800
Descuento $ 0
Cargos $ 7.000
IVA  19  % $ 13.452
TOTAL OC $ 84.252


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.729.580-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.