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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-1783-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG Solicitud 80144 / 564162-1482-COT24 - Planchas de acrílico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
301344,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BOLD PLASTICOS SPA |
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Razón Social |
BOLD PLASTICOS SPA
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R.U.T. |
77.604.762-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BOLD PLASTICOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151602
| Planchas de escurrimiento | 1 | Unidad | Planchas de acrílico de distinto color según especificaciones técnicas detalladas en el anexo adjunto.
Cada una de las planchas de 1,80 m. x 1,2 m. debe dimensionarse en dos de 0,90 m. x 1,20 m. cada una. | Planchas de acrílico
Contacto:
Lorena Durán
lorena.duran@usach.cl
227180313
Despacho:
Av. Víctor Jara 3825, Estación Central. Laboratorio de Prototipado del Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería |
$ 1.546.022,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.546.022
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$ 1.546.022
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Total Neto
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$ 1.546.022
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 40.000
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IVA 19 %
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$ 301.344
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$ 1.887.366
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.