Orden de Compra. Nº
564162-191-SE26
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112 - 89927 - Insumos eléctricos (3)
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
564162-191-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
112 - 89927 - Insumos eléctricos (3)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
564162-14-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna
Estación Central
Impuesto
102334
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANQUEHUE
Razón Social
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T.
76.171.462-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANQUEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121202
Canalización eléctrica
15
Unidad
Curvas metálica EMT 25mm
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
Terminales recto EMT 25mm
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
27112103
Abrazaderas
4
Unidad
Cajas metálicas galvanizadas 100x100x65
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
27112103
Abrazaderas
4
Unidad
Cajas metálicas galvanizadas 100x65x65
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
40142119
Tubería de titanio
1
Unidad
Tubería corrugada 20mm, gris, x rollo 50mts
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
39121703
Enlaces de cables
6
Unidad
Cable eléctrico 50 RZ1-K 6 mts
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad
Interruptor moldeado MT 4P 100A 36KA DPX3
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 290.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Unidad
Tablero Eléctrico Metálico Contrapuerta 1200x800x300mm IP65 RAL 7035
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 151.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.000
$ 151.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito
10
Unidad
Cinta aisladora 18mm x 5m
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito
8
Unidad
Terminal de compresión ojo 35mm
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha 3"
COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
Total Neto
$ 538.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.334
TOTAL OC
$ 640.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.