Orden de Compra. Nº564162-191-SE26 "112 - 89927 - Insumos eléctricos (3)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-191-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 112 - 89927 - Insumos eléctricos (3)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564162-14-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 102334
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica15UnidadCurvas metálica EMT 25mmCOTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
39121202
Canalización eléctrica10UnidadTerminales recto EMT 25mmCOTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
27112103
Abrazaderas4UnidadCajas metálicas galvanizadas 100x100x65COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27112103
Abrazaderas4UnidadCajas metálicas galvanizadas 100x65x65COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
40142119
Tubería de titanio1UnidadTubería corrugada 20mm, gris, x rollo 50mtsCOTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
39121703
Enlaces de cables6UnidadCable eléctrico 50 RZ1-K 6 mtsCOTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadInterruptor moldeado MT 4P 100A 36KA DPX3 COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadTablero Eléctrico Metálico Contrapuerta 1200x800x300mm IP65 RAL 7035 COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito10UnidadCinta aisladora 18mm x 5mCOTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito8UnidadTerminal de compresión ojo 35mmCOTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31211904
Brochas1UnidadBrocha 3"COTIZACIÓN N-36308 ANEXO N-4 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 538.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.334
TOTAL OC $ 640.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.