Orden de Compra. Nº564162-222-SE21 "(52395) Adq. Termoselladora de Bandejas USACH"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-222-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra (52395) Adq. Termoselladora de Bandejas USACH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564162-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Ingeniero Roberto Llona 5568; Contacto: Belén Garrido Moreno, +56957619847
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363, Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 3800000
Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2021
TítuloDescripción
Contacto para compra
Contacto: Francisco Rodriguez Mercado
Dirección: Centro de Innovación en E+E, Edificio de Alimentos, Calle Obispo Manuel Umaña 050, comuna de Estación Central
Fono: 227184527
Instrucciones Factura
Factura debe ser enviada a roberto.valenzuela.s@usach.cl; usach_dte@paperless.cl, erika.catalan@usach.cl

El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de Compra, de acuerdo a normativa vigente.

Por favor emitir factura bajo giro 853110 "ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS". De lo contrario, será rechazada y debería enviarse nota de credito y tramitar nueva factura.

El número de la Orden de Compra deberá venir incorporado en campo 801
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multivac Chile
Razón Social MULTIVAC CHILE S A
R.U.T. 99.549.330-6
Sucursal Multivac Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102304
Máquina de sellar2UnidadSe requiere la adquisición de dos unidades de MAQUINA TERMOSELLADORA DE BANDEJAS Tipo marca Multivac Modelo T 100 (o similar)Valor de T100 12.169.220, se realiza descuento quedando en 10.000.000 cada una Validez de la oferta de 60 días $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Total Neto $ 20.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.800.000
TOTAL OC $ 23.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.