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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-278-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
11 - 82891 - óxido de Grafeno |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
262745,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dertec |
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Razón Social |
TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION DERTEC SPA
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R.U.T. |
76.050.903-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dertec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104928
| Receptores de botellas de laboratorio | 1 | Unidad | Botella y tapa plástica con óxido de grafeno ULTRA concentrado, 100 ml, single layer, 10 mg/ml, tamaño 1-5 um, en agua desionizada | Botella y tapa plástica con óxido de grafeno ULTRA concentrado, 100 ml, single layer, 10 mg/ml, tamaño 1-5 um, en agua desionizada |
$ 1.382.871,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.382.871
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$ 1.382.871
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Total Neto
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$ 1.382.871
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 262.745
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$ 1.645.616
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.