|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
564162-294-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
112 -89958 - SERVICIOS DISEÑO PIEZAS GRAFICAS - 564162-19-L126 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
564162-19-L126 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
335597 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARMOR IMPRESORES |
|
Razón Social |
MARMOR IMPRESORES SPA
|
|
R.U.T. |
77.734.028-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MARMOR IMPRESORES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82141504
| Servicios de diseño de gráficos y mapas | 1 | Unidad | Servicio del diseño piezas graficas USACH (cuatro elementos) y posteriormente su impresión. | 1.- Pendón roller1 unidad80x200 cmPapel sintéticoFull color, tinta ecosolventeEstructura alimínioSistema rollerBolso para transportar2.- Volante5.000 unidades, 1 diseño21x28 cmCouche opaco 200 grsColor 44Corte recto3.- Panel araña1 unidadEstructura de alu |
$ 1.766.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.766.300
|
$ 1.766.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.766.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 335.597
|
|
$ 2.101.897
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.