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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-406-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-116-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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564162-116-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASA CENTRAL USACH 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
32509 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Central |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES POLYPUS LIMITADA
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R.U.T. |
76.289.167-0 |
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Sucursal |
Central |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201537
| Servidores de impresora | 1 | Unidad | Multifuncional láser de alta velocidad con Dúplex avanzado y red, modelo MFC-8710DW o similar, incluir intalación complatible con equipos IMAC | |
$ 171.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.100
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$ 171.100
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Total Neto
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$ 171.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.509
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$ 203.609
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.