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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-409-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
112 - 90729 - SOPORTE TV - 564162-41-L126 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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564162-41-L126 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
36860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111802
| Soportes de televisión | 1 | Unidad | Soporte Tv 80 / con ruedas (1 UNIDAD) | Soporte Móvil Pantel Interactivo 37-100
CODIGO: SOPORTE-PI-1 Importado
INCLUYE DESPACHO. -
3 dias habiles
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$ 194.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.000
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$ 194.000
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Total Neto
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$ 194.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.860
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$ 230.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.