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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-456-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
11 - 91365 - Toallas de papel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
20900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIVE |
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Razón Social |
LIMPIEZA VERDE SPA
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R.U.T. |
76.059.183-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIVE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 25 | Paquete | Paquete de 2 rollos de toalla de papel una hoja, del tipo JUMBO, de 250metros cada uno, color blanco, super absorbente. Del tipo ELITE PLUS o “similar”. Despacho incluido, con entrega en 72 horas máximo desde que el proveedor recibe la orden de compra. Orden de compra debe ser aceptada en un máximo de 1 día hábil en el portal de Mercado Público. | Paquete de 2 rollos de toalla de papel una hoja
Contacto:
JAIME JIMENEZ RAMIREZ
jaime.jimenez.r@usach.cl
227180048 - +569 78 542 383 |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.900
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$ 130.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.