Orden de Compra. Nº564162-542-SE21 "Sol.54137 CC11"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-542-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Sol.54137 CC11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-234-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. Santiago. Chile
Comuna Estación Central
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. Santiago. Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
OBSERVACIÓN DEL DESPACHO
Equipos ubicados en laboratorio de DR. Mario Tello en el edificio Rector Eduardo Morales Santos, (Av. El Belloto con esquina Enrique Kirberg, Estación Central (acceso vehicular).
Contacto: Sr. Jaime Jimenez - Tel + 56 2 2 7180048.
jaime.jimenez.r@usach.cl

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl
* El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra
* Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801]
* Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JR CLIMATIZACION
Razón Social JEAN RUBIO CLIMATIZACION E.I.R.L.
R.U.T. 76.471.401-6
Sucursal JR CLIMATIZACION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad no definidaServicio de mantención preventiva a equipos de aire acondicionado modelos Split de 24.000 y 18.000 BTU, considera mantención completa y puesta en marcha y carga de refrigerante ecológico R410A.-Servicio de mantención preventiva a equipos de aire acondicionado modelos Split de 24.000 y 18.000 BTU, considera mantención completa y puesta en marcha y carga de refrigerante ecológico R410A.- $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.