Orden de Compra. Nº564162-872-SE18 "4 minipersianas de aluminio de 25mm con instal"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-872-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra 4 minipersianas de aluminio de 25mm con instal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. L. BERNARDO O HIGGINS 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 42446
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO Y ENVÍO DE FACTURA
DESPACHO:Av Ecuador n°3412, Piso 4, Departamento de Recursos Humanos. Sra. Magaly Carvajal, FONO:2-27181632
ENVIO FACTURA ELECTRÓNICA.
 Cada factura debe indicar n° de Orden de Compra y ser enviada por correo electrónico a  usach_dte@paperless.cl , con copia iris.pinto@usach.cl  Fono: 2-27180291
CONSULTA DE PAGOS: MAYRA.CHAVEZ@USACH.CL, ó JANET.DURAN@USACH.CL, FONO: 227180287.
*Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a normativa vigente.
•    En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alfomfras alameda
Razón Social MARIA ERNESTINA PARRAGUEZ DIAZ
R.U.T. 6.492.479-6
Sucursal alfomfras alameda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161901
Persianas4Unidad no definida4 Minipersianas de aluminio de 25mm con instalación. Cotización n°8571. Proyecto 318. Resolución n°5010 del 31.07.2017.-4 Minipersianas de aluminio de 25mm con instalación. Cotización n°8571. Proyecto 318. Resolución n°5010 del 31.07.2017.- $ 55.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.400 $ 223.400
Total Neto $ 223.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.446
TOTAL OC $ 265.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.