Orden de Compra. Nº564162-883-SE15 "Adquisición de 6 vitrinas "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-883-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 6 vitrinas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Despacho de mercaderia en Av. El Belloto 3580, Almacén General, Est. Central. Debe indicar N° de Orden de Compra en Factura. Factura Electrónic
Comuna Estación Central
Impuesto 758100
Dirección de Envío de la Factura Despacho de mercaderia en Av. El Belloto 3580, Almacén General, Est. Central. Debe indicar N° de Orden de Compra en Factura. Factura Electrónic
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despacho
Direccion de despacho: Av. Vicente Pérez Rosales #709, Comuna de Llanquihue, X Región de los Lagos. Los encargados de recepción son Soledad Jerez, fono: 9 87064946 y/o José Cárdenas, fono: 9 56658706 

ICTIO-Llanquihue.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIMET S.A.
Razón Social MIMET S. A.
R.U.T. 93.538.000-6
Sucursal MIMET S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101705
Vitrinas6UnidadAdquisicion de 6 vitrinas vertical VV-19. Según cotización: CNAL0053035.Adquisicion de 6 vitrinas vertical VV-19. Según cotización: CNAL0053035. $ 665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.990.000
Total Neto $ 3.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 758.100
TOTAL OC $ 4.748.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.