|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5642-375-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Contratación a través del código convenio: 2239-6-LP13 “Producción de Eventos (producción de eventos) – 2015” |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
|
|
R.U.T. |
61.979.240-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Marcos 384 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
1460924,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Marcos 384 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Lupa Consultoras |
|
Razón Social |
GESTION CULTURAL ARRAU & NOTON LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.122.016-0 |
|
Sucursal |
Lupa Consultoras |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 | (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(76)
;SERVICIO POR $ 10.000(8)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 1000(4)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(75)
|
$ 7.689.075,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.689.075
|
$ 7.689.075
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.689.075
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.460.924
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 9.149.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.