Orden de Compra. Nº5642-437-CM09 "Insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5642-437-CM09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.240-8
Dirección de Unidad de Compra San Marcos 384
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.979.240-8
Dirección de Facturación San Marcos 384
Comuna 1
Impuesto 69,2068
Dirección de Envío de la Factura San Marcos 384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4 (43808) CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671 45845(43808) CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671; Código: XE01048;Región : XV US$ 92,92 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 371,68 US$ 371,68
Total Neto US$ 371,68
Descuento US$ 7,43
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 69,21
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 433,45


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.