Orden de Compra. Nº5645-3-AG26 "MATERIALES PARA BIBLIOTECA CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5645-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BIBLIOTECA CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. FILOSOFIA - Biblioteca Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121202014201001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 1er. Subterraneo
Comuna Ñuñoa
Impuesto 57639,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 1er. Subterraneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Nota

El proveedor deberá aceptar la orden de compra en un plazo de 24 horas hábiles, y deberá emitir la factura e indicar los datos bancarios para transferencia al correo: contabilidad.filosofia@uchile.cl

Dirección de entrega de productos y/o servicios: Ignacio Carrera Pinto #1025, Ñuñoa, Facultad de Filosofía y Humanidades. Contacto: Patricia González / Eduardo Bustos, Teléfono: 229787117.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Basgo
Razón Social COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.115.099-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Basgo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra1GlobalMateriales para la Biblioteca Central.Materiales para la Biblioteca Central. $ 303.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.364 $ 303.364
Total Neto $ 303.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.639
TOTAL OC $ 361.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.