Orden de Compra. Nº5647-106-SE09 "Materiales eléctricos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5647-106-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 .
Comuna Santiago
Impuesto 11221,4
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manufacturas Electricas B y P Ltda.
Razón Social MANUFACTURAS ELECTRICAS B Y P LTDA
R.U.T. 85.969.100-5
Sucursal Manufacturas Electricas B y P Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos2Unidad Foco blanco PL 2x26 vacío c/kit de emergencia $ 29.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.060 $ 59.060
Total Neto $ 59.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.221
TOTAL OC $ 70.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.