Orden de Compra. Nº5647-20-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-15-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5647-20-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-15-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5647-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306
Comuna Santiago
Impuesto 532000
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Nota

Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente:

Razón social: Universidad de Chile.

Rut 60.910.000-1                    

Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carrasco y Contreras Ltda
Razón Social CARRASCO Y CONTRERAS LIMITADA
R.U.T. 78.148.160-2
Sucursal Carrasco y Contreras Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados2MesMANTENCIÓN MENSUAL DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO TORRE 26, ESPECIFICACIONES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO.Valor neto mensual del Servicio $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Total Neto $ 2.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.000
TOTAL OC $ 3.332.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.