Orden de Compra. Nº5647-261-CM24 "Orden de Compra: 5647-261-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5647-261-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 5647-261-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 .
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 .
Comuna
Impuesto 10130735,4
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AROMAMAX
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES R.S. LIMITADA
R.U.T. 76.141.556-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AROMAMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM3500 (1925035) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1925035) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . $ 8.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.111.500 $ 31.111.500
0
2239-9-LR22
JABÓN SANTINO AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM400 (1933164) JABÓN SANTINO AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1933164) JABÓN SANTINO AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . $ 5.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.800 $ 2.006.800
0
2239-9-LR22
GEL SANITIZANTE PARA MANOS WINKLER 70% BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM20 (1905791) GEL SANITIZANTE PARA MANOS WINKLER 70% BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1905791) GEL SANITIZANTE PARA MANOS WINKLER 70% BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . $ 9.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.560 $ 196.560
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO PRO PAPER ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM1600 (1921074) PAPEL HIGIÉNICO PRO PAPER ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1921074) PAPEL HIGIÉNICO PRO PAPER ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . $ 12.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.004.800 $ 20.004.800
Total Neto $ 53.319.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.130.735
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.450.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.