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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5647-299-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-6-LQ15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Orden de compra mal emitida. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5647-6-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FEN Unidad de Planta Física |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 257 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
20511457,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-01-2016 |
| NOTA | Estimado Proveedor:
Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente:
Razón social: Universidad de Chile.
Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios. |
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Proveedor |
ARQTEX LTDA. |
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Razón Social |
ARQTEX ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA
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R.U.T. |
76.137.256-4 |
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Sucursal |
ARQTEX LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221001
| Carpas | 1 | Unidad | ESPECIFICACIONES SEGÚN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS. | Proyecto, Fabricación y Montaje de Cubierta Tensoestructura para Multicancha FEN |
$ 107.955.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.955.042
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$ 107.955.042
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Total Neto
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$ 107.955.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.511.458
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$ 128.466.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.