Orden de Compra. Nº5648-22-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5648-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5648-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5648-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU REGION ARICA Y PARINACOTA
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.070-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15940063 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.070-7
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 216
Comuna Arica
Impuesto 48375,9
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 216
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras270Unidad1 PLUMON PERMANENTE AZUL 12 2 PLUMON PERMANENTE ROJO 60 3 PLUMON PERMANENTE NEGRO 20 4 DESTACADORES VARIADADES 48 5 CAJAS MEMPHIS 24 6 CUADERNO 7MM – 150 HOJAS – 17X21CM 24 7 CORCHETERA 20 HOJAS MINIMO 12 8 TINTA TAMPON AZUL 6 9 CAJA CLIPS 33MM 100 UNIDADES 50 10 TACO PAPEL BLANCO 20 11 GOMA DE BORRAR MIGA 40 12 TABLA DE MADERA DE ENCUESTA 10  $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.610 $ 254.610
Total Neto $ 254.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.376
TOTAL OC $ 302.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.