Orden de Compra. Nº5648-51-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5648-20-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5648-51-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5648-20-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU REGION ARICA Y PARINACOTA
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.070-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12985289 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.979.070-7
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 216
Comuna Arica
Impuesto 78126,48
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 216
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Diego SPA
Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T. 77.743.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaARTICULOS DE OFICINA PRODUCTO UNIDADES CINTA DE EMBALAJE 48MM X 100 MT 30 RESMA OFICIO 500 HOJAS 50 PORTA SCOTH PARA C38 10 CORCHETERAS 16X4 – 7X16 CM 10 ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO 30 VISORES TRANSPARENTES PARA CARPETAS COLGANTES 300 OJETILLOS PARA PAPEL (SOBRE) 10 SACAPUNTAS METALICO DOBLE 10 PLUMONES PERMANENTE NEGRO (CAJA) 12 LAPIZ PASTA AZUL 300 PORTA CREDENCIALES GIRATORIA CON GANCHO 100 PORTA CREDENCIALES TRANSPARENTES 100   $ 411.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.192 $ 411.192
Total Neto $ 411.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.126
TOTAL OC $ 489.318


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.743.542-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.