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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5648-51-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5648-20-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.979.070-7 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 216 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
78126,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 216 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Libreria Diego SPA |
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Razón Social |
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
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R.U.T. |
77.743.542-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria Diego SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707
| Corcheteras | 1 | Unidad no definida | ARTICULOS DE OFICINA
PRODUCTO UNIDADES
CINTA DE EMBALAJE 48MM X 100 MT 30
RESMA OFICIO 500 HOJAS 50
PORTA SCOTH PARA C38 10
CORCHETERAS 16X4 – 7X16 CM 10
ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO 30
VISORES TRANSPARENTES PARA CARPETAS COLGANTES 300
OJETILLOS PARA PAPEL (SOBRE) 10
SACAPUNTAS METALICO DOBLE 10
PLUMONES PERMANENTE NEGRO (CAJA) 12
LAPIZ PASTA AZUL 300
PORTA CREDENCIALES GIRATORIA CON GANCHO 100
PORTA CREDENCIALES TRANSPARENTES 100
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$ 411.192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 411.192
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$ 411.192
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Total Neto
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$ 411.192
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.126
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$ 489.318
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.