Orden de Compra. Nº564845-40-SE15 "ADQ. DE ELEMENTOS PARA PURIFICADOR DE ACEITE."
Recuerde que el responsable del pago es OPV 82 COMANDANTE TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564845-40-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS PARA PURIFICADOR DE ACEITE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
Comuna Iquique
Impuesto 310094,44
Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfa Laval
Razón Social Alfa Laval SpA
R.U.T. 92.231.000-9
Sucursal Alfa Laval
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadOPERATING SLIDE, PN 54565402, SEGÚN COTIZACIÓN N° 0000024661.OPERATING SLIDE, PN 54565402, SEGÚN COTIZACIÓN N° 0000024661. $ 1.355.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355.971 $ 1.355.971
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadREPAIR KIT 3 WAY VALVE, PN 1764773482, SEGÚN COTIZACIÓN N° 0000024661.REPAIR KIT 3 WAY VALVE, PN 1764773482, SEGÚN COTIZACIÓN N° 0000024661. $ 276.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.105 $ 276.105
Total Neto $ 1.632.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.094
TOTAL OC $ 1.942.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.