Orden de Compra. Nº564845-82-CM16 "ADQ. DE ARTS. DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 82 COMANDANTE TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564845-82-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTS. DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Unidad de Compra AV. ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
Comuna Iquique
Impuesto 30931,069
Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza100 (32183) PANO VIRUTEX BONOBRIL FIBRA ABRASIVA 34220(32183) PANO VIRUTEX BONOBRIL FIBRA ABRASIVA; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.080 $ 56.080
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas13 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas30 (998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179(998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
Total Neto $ 167.830
Descuento $ 5.035
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.931
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 193.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.