Orden de Compra. Nº564845-88-AG23 "SERVICIO DE LIMPIEZA PAÑOL DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 82 COMANDANTE TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564845-88-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA PAÑOL DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 (usd) del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
Comuna Valparaíso
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2023
TítuloDescripción
FACTURACION DOLARFACTURA DEBE INCLUIR VALOR DEL DOLAR OBSERVADO DE FECHA IGUAL A LA FECHA DE EMISION DE FACTURA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios DBC
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
R.U.T. 77.154.604-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios DBC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos13Metro CuadradoSERVICIO DE LIMPIEZA Y PULIDO DE 13 M2 DE ACERO INOXIDABLE CON PRODUCTO ABRASIVO, CON RESULTADO ESPEJO.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.154.604-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.571.143-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.