Orden de Compra. Nº5649-148-SE14 "SERVICIO DE PROYECCIÓN SIMULTANEA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5649-148-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROYECCIÓN SIMULTANEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región
Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.030-8
Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.030-8
Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
Comuna Arica
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CajaNegra
Razón Social Fernando Andres Retamal Monsalve
R.U.T. 14.035.334-5
Sucursal CajaNegra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1Unidad no definida   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.