Orden de Compra. Nº5649-157-CM18 "ARRIENDO DE NOTEBOOK PARA SEMINARIO CONADI"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5649-157-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE NOTEBOOK PARA SEMINARIO CONADI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región
Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.030-8
Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.030-8
Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
Comuna Arica
Impuesto 9761
Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Arica Ltda.
Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA
R.U.T. 77.251.070-5
Sucursal Hotel Arica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1220403 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO NOTEBOOK JORNADA COMPLETA 1245903(1220403) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO NOTEBOOK JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.420 $ 52.420
Total Neto $ 52.420
Descuento $ 1.048
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.761
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.