Orden de Compra. Nº5649-26-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5649-1-L117"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5649-26-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5649-1-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5649-1-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Bienes Nacionales XV Región
Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.030-8
Dirección de Unidad de Compra Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.030-8
Dirección de Facturación Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
Comuna Arica
Impuesto 56705,88
Dirección de Envío de la Factura Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC E I R
R.U.T. 52.001.509-4
Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua209UnidadServicio de suministro y reposición de agua purificada envasada para la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y ParinacotaSERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA, REPARTO A DOMICILIO EN BIDONES DE 20 LTS. SISTEMA DE VALES, REPARTO EN 60 MINUTOS UNA VEZ REALIZADO EL PEDIDO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.452 $ 298.452
Total Neto $ 298.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.706
TOTAL OC $ 355.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.