|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5649-3-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Papel poliester para Plotter |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SEREMI BIENES NACIONALES ARICA Y PARINACOTA
|
|
R.U.T. |
61.979.030-8 |
|
Dirección de Facturación |
Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
57300,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle 7 de Junio N°188, 4to. Piso Edificio Plaza |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TODOPLOTTER SpA |
|
Razón Social |
Todoplotter SpA
|
|
R.U.T. |
76.469.193-8 |
|
Sucursal |
TODOPLOTTER SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14121803
| Papeles baño de poliéster | 1 | Global | | Dos (02) rollos de papel poliéster 80 micrones de 0.91 x 30 metros para Inkjet |
$ 301.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 301.580
|
$ 301.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 301.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.300
|
|
$ 358.880
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.