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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564953-131-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE CAFETERÍA DESDE 564953-6-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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564953-6-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Corporación de Educación y Salud de Las Condes |
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Razón Social |
CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
70.902.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
70.902.000-5 |
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Dirección de Facturación |
REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
151,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2023 |
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Proveedor |
REINA SPA |
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Razón Social |
Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
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R.U.T. |
76.587.992-2 |
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Sucursal |
REINA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151705
| Portas cubiertos o cucharas | 2 | Unidad | Revolvedores de café (de 100 unidades) | Revolvedores de café (de 100 unidades) |
$ 399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798
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$ 798
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Total Neto
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$ 798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152
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$ 950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.