Orden de Compra. Nº564953-215-AG26 "INSUMOS MATRONAS - CESFAM APOQUINDO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-215-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MATRONAS - CESFAM APOQUINDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425126 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
Comuna Las Condes
Impuesto 62527,86
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2026
TítuloDescripción
SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA 
Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTRELA DO SUL SPA
Razón Social ESTRELA DO SUL SPA
R.U.T. 78.101.296-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTRELA DO SUL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211901
Materiales antideslizantes para discapacitados físicos6UnidadPISO ANTIDESLIZANTE SILLA DE SEGURIDAD SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 31.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.014 $ 190.014
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadBASURERO CONTENEDOR 15 LITROS SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 8.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.374 $ 52.374
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadBASURERO METALICO 5 LITROS SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 6.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.264 $ 39.264
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadCUBETERA DE SILICONA 6 EDIVICIOSNES 11.5 X 16.5 CM SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 4.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.154 $ 26.154
31261501
Cubiertas y cajas de plástico6UnidadCAJA TRASLADO DE MATERIAL CÑINICO SEGUN MEDIDAS FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 3.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.288 $ 21.288
Total Neto $ 329.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.528
TOTAL OC $ 391.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.