Orden de Compra. Nº564953-229-SE25 "COMPRA PRODUCTOS FERRETERÍA EDUCACIÓN CORP. CONDES DESDE 564953-22-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-229-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS FERRETERÍA EDUCACIÓN CORP. CONDES DESDE 564953-22-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564953-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra VITAL APOQUINDO 700 (212 SPA)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421129 del sistema DYNAMICS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
Comuna Las Condes
Impuesto 308970,59
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO RB
Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA
R.U.T. 77.267.947-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO RB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos209UnidadADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE (TIPO AGOREX EQUIVALENTE) 120 MLSE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.082 $ 731.082
31211904
Brochas24UnidadBROCHA 2”SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.592 $ 14.592
31211904
Brochas24UnidadBROCHA 3”SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.792 $ 27.792
31211904
Brochas24UnidadBROCHA 4”SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
31162311
Bujes de pared15UnidadBUJES HI - HE 3/4" X 1"SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.525
46171501
Candados47UnidadCANDADO 38 MMSE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.044 $ 40.044
49211806
Tienda de deporte3UnidadCARRO TRASLADA-PORTA COLCHONETASSE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 233.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.298 $ 701.298
24111507
Bolsas de herramientas1UnidadCAUTINSE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
44111810
Escuadras70UnidadESCUADRA PLANA 2 1/2"SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44111810
Escuadras110UnidadESCUADRA SILLA 2"SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
44111810
Escuadras110UnidadESCUADRA SILLA 4"SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.460 $ 31.460
27113103
Tornos1UnidadLIJADORA ORBITAL ELECTRICASE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 22.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.218 $ 22.218
Total Neto $ 1.626.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.971
TOTAL OC $ 1.935.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.