Orden de Compra. Nº564953-309-SE25 "COMPRA INSUMOS ASEO EDUCACIÓN CORP. LAS CONDES DESDE 564953-19-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-309-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS ASEO EDUCACIÓN CORP. LAS CONDES DESDE 564953-19-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564953-19-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra VITAL APOQUINDO 700 (212 SPA)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421103 del sistema DYNAMICS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
Comuna Las Condes
Impuesto 137187,6
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMEQ CHILE S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMEQ CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra131UnidadALGODÓN PRENSADO 1KG BC-0CR0100-UN ALGONDÓN HIDRÓFILO PRENSADO DE 25CM, BOLSA DE 1KG. MARCA BLUCARE $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.190 $ 719.190
42311505
Vendas o vendajes para uso general1UnidadGASAS 10X10 (CAJA DE 50 UNIDADES) BC-NWD0100-UN GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 10X10 CM VALOR CAJA 50 UN. MARCA BLUCARE $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
Total Neto $ 722.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.188
TOTAL OC $ 859.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.