Orden de Compra. Nº564953-372-SE26 "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRES DESDE 564953-10-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-372-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRES DESDE 564953-10-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564953-10-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 422103 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN)
Comuna Las Condes
Impuesto 10333906,01
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (101 C.CEN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
TítuloDescripción
Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. 
SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&M GROUP SPA
Razón Social A & M GROUP SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.868.819-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A&M GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadSERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRES EN ESTABLECIMIENTOSSERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRES EN ESTABLECIMIENTOS $ 54.388.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.388.979 $ 54.388.979
Total Neto $ 54.388.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.333.906
TOTAL OC $ 64.722.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.