Orden de Compra. Nº564953-393-AG26 "INSUMOS RECREATIVOS- PLAN SIN CELULARES"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-393-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RECREATIVOS- PLAN SIN CELULARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421109 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
Comuna Las Condes
Impuesto 791595,1
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
TítuloDescripción
Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. 
FACTURACIÓN INDIVIDUAL X CADA COLEGIO 
SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA 
ENTREGAS EN CADA COLEGIO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa Del Globo
Razón Social MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA
R.U.T. 15.817.137-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Casa Del Globo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141108
Juegos clásicos1UnidadMATERIALES RECREATIVOSMATERIALES RECREATIVOS $ 4.166.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.166.290 $ 4.166.290
Total Neto $ 4.166.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 791.595
TOTAL OC $ 4.957.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.