Orden de Compra. Nº564953-495-AG26 "INSUMOS DE MANTENCION - COLEGIO SAN FCO DEL ALBA TP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-495-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE MANTENCION - COLEGIO SAN FCO DEL ALBA TP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421129 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
Comuna Las Condes
Impuesto 41877,9
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
TítuloDescripción
SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA 
Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPRESS.CL
Razón Social FERREXPRESS SPA
R.U.T. 77.356.106-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPRESS.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes30UnidadTUBOS LED T18  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
30181511
Inodoros10UnidadTAPAS DE BAÑO UNIVERSAL  $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
46171503
Juegos de cerraduras10UnidadCHAPAS DE PUERTA PARA SALAS Y OFICINAS  $ 9.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.140 $ 95.140
40141725
Sustentadores para fontanería10UnidadCOLLARINES DE GOMA PARA LAVAPLATOS DE 1 1/2 PULGADAS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
40141725
Sustentadores para fontanería10UnidadCOLLARINES DE GOMA PARA DESAGUE DE TAZA DE BAÑOS DE 1 1/2 PULGADAS  $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.020 $ 17.020
Total Neto $ 220.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.878
TOTAL OC $ 262.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.