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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564953-576-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS FERRETERIA - ARIZTIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
70.902.000-5 |
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Dirección de Facturación |
REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD) |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
134368,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-06-2026 |
| SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA | |
| Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. | |
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Proveedor |
FERRETERIA LA BENDICION SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA LA BENDICION SPA
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R.U.T. |
77.145.061-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA LA BENDICION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | NUESTRO CESFAM DR. ANIBAL ARIZTIA REQUIERE PARA SU MANTENCION DE EDIFICIO LOS INSUMOS DE FERRETERIA INDICADOS EN ADJUNTO.
LOS PROVEEDOR DEBERAN OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS 14 PRODUCTOS SOLICITADOS.
ADJUNTAR COTIZACION VALORIZADA POR ITEM | |
$ 707.205,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 707.205
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$ 707.205
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Total Neto
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$ 707.205
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.369
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$ 841.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.