Orden de Compra. Nº564953-880-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 564953-76-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-880-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 564953-76-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425124 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
Comuna Las Condes
Impuesto 55,1
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (201 EDU)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2025
TítuloDescripción
Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. 
SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Urbano Proyectos
Razón Social URBANO PROYECTOS S.A.
R.U.T. 76.024.344-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Urbano Proyectos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaServicios especializados en el área de ingeniería vial para asumir la responsabilidad de asesorar, desarrollar y tramitar IMIV ante los organismos pertinentes. De acuerdo a Resolución N°725.  UF 290,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 290,0000 UF 290,0000
Total Neto UF 290,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 55,1000
TOTAL OC UF 345,1000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.