Orden de Compra. Nº564953-892-AG25 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMA - CESFAM ARIZTIA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564953-892-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMA - CESFAM ARIZTIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122107 del sistema DYNAMICS AX.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
R.U.T. 70.902.000-5
Dirección de Facturación REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
Comuna Las Condes
Impuesto 228041,42
Dirección de Envío de la Factura REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
TítuloDescripción
SE REQUIERE CARGA DE XML EN SII DE FACTURA, DE LO CONTRARIO SERÁ RECHAZADA 
Enviar copia del XML a la casilla infosii@corplascondes.cl. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cinco Mantenimientos
Razón Social CLIMATIZACION Y SERVICIOS CARLOS TOBAR FARIAS E.I.R.L.
R.U.T. 78.002.027-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cinco Mantenimientos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados2UnidadSPLIT MURO 18.000 BTU UNIDAD BOX 28 Y SALA DE ESPERA FARMACIA  $ 305.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.218 $ 610.218
40101701
Aires acondicionados1UnidadSPLIT MURO 24.000 BTU SALA DE REUNIONES  $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000
40101701
Aires acondicionados1UnidadSPLIT MURO 9.000 BTU SALA DE ACOPIO  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 1.200.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.041
TOTAL OC $ 1.428.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.