Orden de Compra. Nº565-145-SE19 "KIT UTILES ESCOLARES AYUDAS SOCIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-145-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra KIT UTILES ESCOLARES AYUDAS SOCIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 130465,5868897
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELCOM LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS Y CAPACITACION ELC
R.U.T. 77.082.290-4
Sucursal ELCOM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111526
Blocs para mensajes telefónicos97Unidad no definidaCUARDERNO AUCA COLLEGE LISO CROQUIS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.260 $ 56.244
14111531
Libros o cuadernos de registro388Unidad no definidaCUARDERNO AUCA COLLEGE LISO 80 HJS. 7M  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.440 $ 244.538
44121707
Lápices de colores97Unidad no definidaLAPICES ADIX DE COLOR HEXAGONAL 12 UNI  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.482 $ 68.470
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices194Unidad no definidaLAPIZ BIC GRAFITO 2HB  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.444 $ 24.454
31201603
Gomas97Unidad no definidaGOMA ADIX DE BORRAR MIGA MEDIANA  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.487
60121203
Pintura de témpera en polvo97Unidad no definidaTEMPERA GEORGI 12 COLORES  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.998 $ 110.042
60121236
Pinceles97Unidad no definidaPINCEL ADIX N°4 PALETA OLEO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.222 $ 12.227
39121425
Separador de tablero de bornes97Unidad no definidaBLOCK TORRE MEDIUM 99 IMAGIA 1/8  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.704 $ 80.697
44121618
Tijeras97Unidad no definidaTIJERA ADIX ESCOLAR 13 CM NEGRO 042  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.816 $ 31.790
60121148
Papel lustre194Unidad no definidaPAPEL LUSTRE TORRE 24 PL 12 COL  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.740 $ 40.756
31201611
Adhesivos de láminas97Unidad no definidaADHESIVO ADIX EN BARRA 20 GRS.  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.816 $ 31.790
42241504
Forros o tela de punto para yeso o tablilla485Unidad no definidaFORRO SHULZ CUADERNO COLLEGE COLORES  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.850 $ 101.891
44121619
Sacapuntas97Unidad no definidaSACAPUNTA ADIX CONTENEDOR 031  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.964 $ 39.941
Total Neto $ 858.327
Descuento $ 171.666
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.466
TOTAL OC $ 817.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.