Orden de Compra. Nº
565-145-SE19
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KIT UTILES ESCOLARES AYUDAS SOCIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
565-145-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
KIT UTILES ESCOLARES AYUDAS SOCIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Facturación
Carampangue 865
Comuna
San Fernando
Impuesto
130465,5868897
Dirección de Envío de la Factura
Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELCOM LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS Y CAPACITACION ELC
R.U.T.
77.082.290-4
Sucursal
ELCOM LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111526
Blocs para mensajes telefónicos
97
Unidad no definida
CUARDERNO AUCA COLLEGE LISO CROQUIS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.260
$ 56.244
14111531
Libros o cuadernos de registro
388
Unidad no definida
CUARDERNO AUCA COLLEGE LISO 80 HJS. 7M
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.440
$ 244.538
44121707
Lápices de colores
97
Unidad no definida
LAPICES ADIX DE COLOR HEXAGONAL 12 UNI
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.482
$ 68.470
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
194
Unidad no definida
LAPIZ BIC GRAFITO 2HB
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.444
$ 24.454
31201603
Gomas
97
Unidad no definida
GOMA ADIX DE BORRAR MIGA MEDIANA
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.487
60121203
Pintura de témpera en polvo
97
Unidad no definida
TEMPERA GEORGI 12 COLORES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.998
$ 110.042
60121236
Pinceles
97
Unidad no definida
PINCEL ADIX N°4 PALETA OLEO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.222
$ 12.227
39121425
Separador de tablero de bornes
97
Unidad no definida
BLOCK TORRE MEDIUM 99 IMAGIA 1/8
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.704
$ 80.697
44121618
Tijeras
97
Unidad no definida
TIJERA ADIX ESCOLAR 13 CM NEGRO 042
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.816
$ 31.790
60121148
Papel lustre
194
Unidad no definida
PAPEL LUSTRE TORRE 24 PL 12 COL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.740
$ 40.756
31201611
Adhesivos de láminas
97
Unidad no definida
ADHESIVO ADIX EN BARRA 20 GRS.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.816
$ 31.790
42241504
Forros o tela de punto para yeso o tablilla
485
Unidad no definida
FORRO SHULZ CUADERNO COLLEGE COLORES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.850
$ 101.891
44121619
Sacapuntas
97
Unidad no definida
SACAPUNTA ADIX CONTENEDOR 031
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.964
$ 39.941
Total Neto
$ 858.327
Descuento
$ 171.666
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.466
TOTAL OC
$ 817.127
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.