Orden de Compra. Nº565-198-AG20 "MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-198-AG20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 41610,0057
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYCCOMPUTACION
Razón Social JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ
R.U.T. 13.346.802-1
Sucursal AYCCOMPUTACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202102
Cajas de disquetes4Unidad no definidaESTUCHE ESCOLAR CALIPSO (136)  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
44103103
Tóner12Unidad no definidaTONER CE285 ALTERNATIVO ECO  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.992 $ 130.992
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO OGAREX  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706
55121618
Fundas de etiquetas18Unidad no definidaFUNDAS OFICIO ADIX 100U  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.522 $ 63.529
24101715
Cinta transportadora3Unidad no definidaCINTA ADHESIVA MR. TAPE 18X30 MTS.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121701
Lápiz pasta4Unidad no definidaLAPIZ PILOT BEPETE MEDIO 1.0 AZUL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44121704
Lápiz pasta1Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO HEXAGONAL ADIX HB 2  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67 $ 67
31201603
Gomas1Unidad no definidaGOMA DE BORRAR MESSI  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42 $ 42
Total Neto $ 219.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.610
TOTAL OC $ 260.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.