Orden de Compra. Nº565-233-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 565-124-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-233-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-124-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 565-124-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 27701,81
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Com. Riaño Allan y Cía. Ltda.
Razón Social COMERCIAL RIANO ALLAN Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 77.584.570-8
Sucursal Com. Riaño Allan y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadSE REQUIERE CONTRATAR SALON PARA EVENTOS Y ATENCION, SE ADJUNTA FICHA TECNICA.  $ 145.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.799 $ 145.799
Total Neto $ 145.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.702
TOTAL OC $ 173.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.