|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
565-300-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARIDOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
|
|
R.U.T. |
69.090.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
12711 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JORGE |
|
Razón Social |
MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION JORGE CALDERON E.
|
|
R.U.T. |
76.345.368-5 |
|
Sucursal |
JORGE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111701
| Arena silícea | 1 | Metro Cúbico | ARENA FINA | |
$ 13.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.000
|
$ 13.000
|
12163101
| Aditivos Anti saca-arena | 1 | Metro Cúbico | ARENA GRUESA | |
$ 13.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.200
|
$ 13.200
|
11111611
| Grava | 1 | Metro Cúbico | GRAVILLA 3/4 | |
$ 13.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.700
|
$ 13.700
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 1 | Metro Cúbico | ESTABILIZADO 1 1/2 | |
$ 13.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.000
|
$ 13.000
|
70151905
| Recursos de sembradío de áridos con agua de lluvia | 1 | Metro Cúbico | REVUELTO FINO | |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.000
|
$ 14.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 66.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.711
|
|
$ 79.611
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.