Orden de Compra. Nº565-320-SE15 "Materiales de Oficina para Bodega"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-320-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 565-123-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 54015,1
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYCCOMPUTACION
Razón Social JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ
R.U.T. 13.346.802-1
Sucursal AYCCOMPUTACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras5Unidad no definidaPERFORADORA METALICA MEDIANA NEGRO ADIX   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
55121706
Banderas24Unidad no definidaBANDERAS SEPARADORAS DE PAGINA 4 COLORES   $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.672 $ 33.672
31201517
Cinta para empaquetar100Unidad no definidaCINTA ADH. SUPER CLEAR 12MMX18MTS ISOFIT   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201517
Cinta para empaquetar100Unidad no definidaCINTA ADHESIVA INVI.30MX18M   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44122011
Carpetas para archivos200Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA CELESTE PROARTE   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400
44121801
Cinta correctora50Unidad no definidaCORRECTOR EN CINTA 6MT ADIX   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
44121802
Líquido corrector24Unidad no definidaCORRECTOR LAPÍZ ARTEL PUNTA METAL 7ML   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
14111514
Bloques para mensajes100Unidad no definidaBLISTER BLOCK MEMO STICK 75X75 5 COLORES NEON   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.100 $ 57.100
44121704
Lápiz pasta300Unidad no definidaLAPIZ PASTA P.MED.BIC CRISTAL AZUL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
44121708
Marcadores72Unidad no definida24 PLUMON PERMANENTE PTA REDONDA AZUL 24 PLUMON PERMANENTE NEGRO ISOFIT PTA BISELADA 24 PLUMON PERMANENTE ROJO ISOFIT PTA BISELADA   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
44121708
Marcadores72Unidad no definida24 MARCADOR PIZARRA AZUL PTA REDONDA PROARTE 24 MARCADOR PIZARRA ROJO PTA REDONDA PROARTE 24 MARCADOR PIZARRA NEGRO PTA REDONDA PROARTE   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.592 $ 20.592
Total Neto $ 284.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.015
TOTAL OC $ 338.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.