Orden de Compra. Nº
565-320-SE15
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Materiales de Oficina para Bodega
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
565-320-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina para Bodega
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
565-123-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Facturación
Carampangue 865
Comuna
San Fernando
Impuesto
54015,1
Dirección de Envío de la Factura
Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AYCCOMPUTACION
Razón Social
JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ
R.U.T.
13.346.802-1
Sucursal
AYCCOMPUTACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121611
Perforadoras
5
Unidad no definida
PERFORADORA METALICA MEDIANA NEGRO ADIX
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
55121706
Banderas
24
Unidad no definida
BANDERAS SEPARADORAS DE PAGINA 4 COLORES
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.672
$ 33.672
31201517
Cinta para empaquetar
100
Unidad no definida
CINTA ADH. SUPER CLEAR 12MMX18MTS ISOFIT
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31201517
Cinta para empaquetar
100
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA INVI.30MX18M
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad no definida
CARPETA PLASTIFICADA CELESTE PROARTE
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.400
$ 45.400
44121801
Cinta correctora
50
Unidad no definida
CORRECTOR EN CINTA 6MT ADIX
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
44121802
Líquido corrector
24
Unidad no definida
CORRECTOR LAPÍZ ARTEL PUNTA METAL 7ML
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.096
14111514
Bloques para mensajes
100
Unidad no definida
BLISTER BLOCK MEMO STICK 75X75 5 COLORES NEON
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.100
$ 57.100
44121704
Lápiz pasta
300
Unidad no definida
LAPIZ PASTA P.MED.BIC CRISTAL AZUL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
44121708
Marcadores
72
Unidad no definida
24 PLUMON PERMANENTE PTA REDONDA AZUL 24 PLUMON PERMANENTE NEGRO ISOFIT PTA BISELADA 24 PLUMON PERMANENTE ROJO ISOFIT PTA BISELADA
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.320
$ 13.320
44121708
Marcadores
72
Unidad no definida
24 MARCADOR PIZARRA AZUL PTA REDONDA PROARTE 24 MARCADOR PIZARRA ROJO PTA REDONDA PROARTE 24 MARCADOR PIZARRA NEGRO PTA REDONDA PROARTE
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.592
$ 20.592
Total Neto
$ 284.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.015
TOTAL OC
$ 338.305
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.