Orden de Compra. Nº565-429-SE13 "SERVICIOS DE ATENCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-429-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ATENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 57817
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO ESPAÑOL SAN FERNANDO
Razón Social RODRIGO FLORENCIO CARTER RIQUELME
R.U.T. 12.671.384-3
Sucursal CENTRO ESPAÑOL SAN FERNANDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSERVICIO DE ATENCION A DELEGACION VISITA EN ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL   $ 304.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.300 $ 304.300
Total Neto $ 304.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.817
TOTAL OC $ 362.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.