Orden de Compra. Nº565-599-AG20 "MATERIALES DE LIBRERIA - SENDA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-599-AG20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA - SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 31932,89435
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Razón Social TORRES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.758.700-9
Sucursal TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes10UnidadPOS IT  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.130 $ 16.130
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK PAPEL ENTRETENIDO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
44122104
Clips para papel200UnidadACOCLIPS PLASTICO  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadADH BARRA ARTEL  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
44121605
Dispensador de cinta2UnidadPORTA SCOTH MEDIANO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
44122104
Clips para papel2UnidadPORTA CLIPS  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR TRATTO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ CORRECTOR  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111511
Papel de escribir13UnidadRESMA OFICIO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44122103
Corchetes10UnidadCAJA DE CORCHETES  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA AZUL ROJO  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44122104
Clips para papel10UnidadCAJAS DE CLIPS  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44122104
Clips para papel5UnidadTABLAS C/APRETADOR  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK MEDIUM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ GRAFITO FABER  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadPAPELERO ISPOFIT  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
44122001
Archivadores de fichas10UnidadJUEGOS DE SEPARADORES  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
Total Neto $ 168.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.