Orden de Compra. Nº565-611-AG20 "MAT. PARA REPARA REJAS DEL ESTADIO TECHADO Y PARA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-611-AG20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA REPARA REJAS DEL ESTADIO TECHADO Y PARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 146141,001255
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GARCIA RIO Y CIA - San Fernando
Razón Social GARCIA RIO Y CIA
R.U.T. 81.571.600-0
Sucursal GARCIA RIO Y CIA - San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero5Unidad no definidaPERFIL RECTANGULAR TIRA 60X40X3.0MM X 6 MTS  $ 26.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.775 $ 132.775
11101712
Aleación ferrosa7Unidad no definidaFIERRO ANGULO X BARRAS 1/8" X2" (3 X 50MM)  $ 11.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.472 $ 80.472
31161606
Cerrojos de puerta4Unidad no definidaCERROJO CARCELERO LIOI 8" ZINCADO C/T  $ 5.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.076 $ 21.076
40142323
Disco de ruptura4Unidad no definidaDISCO CORTE ACERO INOXIDABLE RASTA 9" 1.9 MM  $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
40142323
Disco de ruptura1Unidad no definidaDISCO DESBASTE METAL RASTA DE7"  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
31211506
Pinturas de látex10Unidad no definidaLATEX EXPERTO CERESITA BLANCO 4 GL  $ 33.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.450 $ 334.454
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR BLANCO SOQUINA  $ 13.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.202 $ 26.202
11101502
Esmeril1Unidad no definidaESMERIL ANGULAR MAKITA 4. 1/2" 840W  $ 67.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.891 $ 67.891
27111515
Taladro de mano o empuje1Unidad no definidaTALADRO PERCUSION 710W MAKITA 13 MM  $ 70.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.866 $ 70.866
86131502
Pintura1Unidad no definidaPINTURA PTC TRAFICO CONTRASTE CERESITA AMARILLO  $ 18.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.748 $ 18.748
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definidaLLAVE PASO TOTAL DE BOLA DE 3/4"  $ 3.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
40142317
Codo de tubería1Unidad no definidaCODO SO-SO BRONCE 3/4"  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
Total Neto $ 769.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.141
TOTAL OC $ 915.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.