Orden de Compra. Nº565-69-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 565-52-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-69-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 565-52-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 565-52-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna *
Impuesto 37037
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arte y Cultura
Razón Social XIMENA SOLEDAD FLORES PENALOZA
R.U.T. 8.978.139-6
Sucursal Arte y Cultura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151705
Cantantes1UnidadCONTRATAR GRUPO JUVENIL, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.  $ 333.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.333 $ 333.333
Total Neto $ 333.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 37.037
TOTAL OC $ 370.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.