Orden de Compra. Nº565-753-MC19 "MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-753-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 47594,1488
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYCCOMPUTACION
Razón Social JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ
R.U.T. 13.346.802-1
Sucursal AYCCOMPUTACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadMEMO STICK AMARILLO 75 MM ISOFIT   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
44121701
Lápiz pasta15UnidadBOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 0.5 MM AZUL   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
60121124
Papel kraft25UnidadPAPEL KRAFT 60 GRS 80 X 100  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44121708
Marcadores12UnidadMARCADOR PIZARRA ARTEL MORADO   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA T66420 AMARILLO BOTELLA EPSON   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA T664220 CYAN BOTELLA EPSON   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA T664320 MAGENTA BOTELLA EPSON   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento70UnidadPEGAMENTO EN BARRA GEORGI 21 GR.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529
14111610
Cartulina30UnidadESTUCHE DE CARTULINA GEORGI 14 PLIEGOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA EPSON T664120 BLACK   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622
27112904
Pistola de resina50UnidadBARRAS SILICONA PROARTE   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14111610
Cartulina30UnidadEST. PARA ENTRETENIMIENTO DISEÑOS 9 UNI PROARTE   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.521
44121705
Portaminas70UnidadPORTAMINAS PENTEL FIESTA 0,7 C/FIESTA ROJO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
60121535
Goma de borrar70UnidadGOMA DE BORRAR MESSI   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ LARGO HEXAGONAL 12 COLORES ADIX   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
44121708
Marcadores20UnidadESTUCHE MARCADORES 12 COLORES GEORGI   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.274
Total Neto $ 250.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.594
TOTAL OC $ 298.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.