Orden de Compra. Nº
565-753-MC19
"
MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
565-753-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Facturación
Carampangue 865
Comuna
San Fernando
Impuesto
47594,1488
Dirección de Envío de la Factura
Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AYCCOMPUTACION
Razón Social
JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ
R.U.T.
13.346.802-1
Sucursal
AYCCOMPUTACION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
MEMO STICK AMARILLO 75 MM ISOFIT
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
44121701
Lápiz pasta
15
Unidad
BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 0.5 MM AZUL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
60121124
Papel kraft
25
Unidad
PAPEL KRAFT 60 GRS 80 X 100
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
44121708
Marcadores
12
Unidad
MARCADOR PIZARRA ARTEL MORADO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA T66420 AMARILLO BOTELLA EPSON
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA T664220 CYAN BOTELLA EPSON
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA T664320 MAGENTA BOTELLA EPSON
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
70
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 21 GR.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.529
14111610
Cartulina
30
Unidad
ESTUCHE DE CARTULINA GEORGI 14 PLIEGOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA EPSON T664120 BLACK
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.622
$ 17.622
27112904
Pistola de resina
50
Unidad
BARRAS SILICONA PROARTE
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
14111610
Cartulina
30
Unidad
EST. PARA ENTRETENIMIENTO DISEÑOS 9 UNI PROARTE
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.521
44121705
Portaminas
70
Unidad
PORTAMINAS PENTEL FIESTA 0,7 C/FIESTA ROJO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.294
60121535
Goma de borrar
70
Unidad
GOMA DE BORRAR MESSI
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ LARGO HEXAGONAL 12 COLORES ADIX
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.966
44121708
Marcadores
20
Unidad
ESTUCHE MARCADORES 12 COLORES GEORGI
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.274
Total Neto
$ 250.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.594
TOTAL OC
$ 298.090
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.