Orden de Compra. Nº565-79-SE17 "ARRIENDO PISCINA ACT. CAMPAMENTO DE VERANO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-79-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO PISCINA ACT. CAMPAMENTO DE VERANO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 140504,20162
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KARINA LESLIE
Razón Social KARINA LESLIE BARRIOS TORO
R.U.T. 13.201.717-4
Sucursal KARINA LESLIE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222607
Piscina de natación4Unidad no definidaARRIENDO DE PISCINA POR 04 DÍAS PROGRAMA CAMPAMENTO DE VERANO 2017  $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.496 $ 739.496
Total Neto $ 739.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.504
TOTAL OC $ 880.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.