Orden de Compra. Nº
565-799-MC19
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INSUMOS FARMACEUTICOS, PISCINA MUNCIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
565-799-MC19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS FARMACEUTICOS, PISCINA MUNCIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Facturación
Carampangue 865
Comuna
San Fernando
Impuesto
43556,2498
Dirección de Envío de la Factura
Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TERESA
Razón Social
TERESA HOLMGREN DEL PINO
R.U.T.
7.758.587-7
Sucursal
TERESA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41112213
Termómetros de mano
1
Unidad
SATUROMETRO MUÑECA
$ 10.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.882
$ 10.882
51102713
Povidona yodada
1
Unidad
POVIDONA YODADA 1 LITRO
$ 5.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.639
$ 5.639
41112213
Termómetros de mano
6
Unidad
SUTUROMETRO REFIGERANTE
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.639
24112404
Caja
8
Unidad
CAJA CURACION ESTERIL
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.792
$ 14.790
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
14
Unidad
ELASTOMULL 15 CM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.654
$ 17.647
51211616
Antídotos
50
Unidad
SUERO 10 ML
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
42311511
Vendas de gasa
10
Unidad
GASA 20 X 24
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
1
Unidad
ALCOHOL GEL BOTELLA
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
41112213
Termómetros de mano
1
Unidad
TERMOMETRO DIGITAL
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
42132101
Protege sábanas de hospital
7
Unidad
SABANILLA CAMILLA
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.174
$ 41.176
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación
30
Unidad
JERINGAS 5 ML
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
24101715
Cinta transportadora
10
Unidad
CINTA ADHESIVA PAPEL
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.328
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA ADHESIVA PLASTICA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.328
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
6
Unidad
ALCOHOL GEL 1 LITRO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos
6
Unidad
PARCHE CURITA X 12 UNDS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
46181809
Parches para el ojo
5
Unidad
PARCHE PARA EL AGUA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.143
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
8
Unidad
GUANTES TALLA M
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.632
$ 35.630
46181809
Parches para el ojo
2
Unidad
SUTURAS ADHESIVAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
Total Neto
$ 229.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.556
TOTAL OC
$ 272.799
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.